Location

48 Railway St, Llanhilleth, Abertillery NP13 2JB

Бухгалтерське обслуговування
підприємств у Великобританії

бухгалтерське обслуговування підприємств у Великобританії

Чому важливо співпрацювати з бухгалтером щомісяця?

Багато власників бізнесу запитують, чому варто платити бухгалтеру щомісяця, якщо річний звіт подається лише один раз на рік. Ось ключові моменти, які пояснюють це:

  • Річний звіт – це підсумок усіх операцій за рік:
    Щоб підготувати цей звіт, бухгалтер повинен опрацювати кожну вашу операцію. Якщо це робиться разом наприкінці року, ви все одно заплатите за весь обсяг роботи, але одразу великою сумою.

  • Переваги щомісячного супроводу:

    • Регулярна перевірка ваших операцій.
    • Внесення коригувань і рекомендацій вчасно.
    • Ефективне податкове планування, що дозволяє уникнути зайвих витрат.
      Без цього ви ризикуєте сплатити значно більші податки.
  • Прозоре ціноутворення:
    Вартість послуг бухгалтера залежить від кількості ваших операцій за рік та складності вашого бізнесу. Щомісячний контракт дозволяє розподілити витрати рівномірно, що є зручнішим і вигіднішим.

Контракт на рік з помісячною оплатою — це не лише зручність, але й страховка вашого бізнесу. Він гарантує, що всі фінансові питання будуть вирішені вчасно та професійно, мінімізуючи ризики та зайві витрати.

Переваги співпраці з нами

Економія часу

Кожен повинен займатися своєю роботою: власник - заробляти кошти, бухгалтер - рахувати податки. З нами ви звільните час та думки для потрібних речей.

Податкове планування

Ми допоможемо розрахувати ваш податковий план. Запропонуємо шляхи оптимізації прибутку через пільги та інвестиції і ви зможете заощадити на податках.

Підтримка у бізнес-спільноті

Ми маємо власну спільноту власників бізнесу в якій ви знайдете однодумців, порадників та нові бізнес-контакти.

Наші сертифікати

ТОВ Кайрос-К ваш надійний партнер

Компанія “Кайрос-К” готова бути вашим надійним фінансовим партнером. Ми забезпечимо Вам стратегічні переваги в бізнесі.

Стратегічне планування:

Ми допомагаємо вам створити оптимальну стратегію оподаткування та фінансового планування, що допоможе вашому бізнесу максимізувати прибуток.

Підтримка у податкових питаннях:

Ми надаємо консультації з питань оподаткування, допомагаючи вам вирішити складні податкові завдання та уникнути можливих ризиків.

Виберіть зручну для вас оплату

Бухоблік ТОВ
без ПДВ

від £150

– час ведення бухгалтерії

5 годин

–   схема PAYE 1 працівник 

– контракт підписки на 12 міс.

– відповідаємо на дзвінки та повідомлення протягом одного робочого дня

Бухоблік ТОВ
з ПДВ

від £250

– час ведення бухгалтерії

5 годин

–   схема PAYE 1 працівник 

– контракт підписки на 12 міс.

– відповідаємо на дзвінки та повідомлення протягом одного робочого дня

Якщо тарифи не відповідають вашим потребам, зверніться до нашого консультанта за точним розрахунком вартості .

Що входить в пакет комплексного бухгалтерського та податкового обслуговування підприємства LTD:

Бухгалтерські послуги:

–  Ведення головної книги

– Управління рахунками платежів та рахунками клієнтів

– Перевірка банківських операцій та звітність

– Обробка та звітність заробітної плати

– Відстеження та категоризація витрат

Підготовка фінансової звітності:

– Баланс підприємства

– Звіт про прибутки і збитки

– Звіти про рух грошових коштів

– Звіт про нерозподілений прибуток

Підготовка та планування податків:

– Податкові декларації юридичних осіб (податок на прибуток підприємств)

– Податкове планування та оптимізація

– Дотримання податкових ставок та ПДВ/ПДФО

– Представництво в податковій перевірці

Фінансова звітність та аналіз:

– Звіти з фінансової звітності на замовлення

– Аналіз фінансових показників

– Моніторинг ключових показників продуктивності

– Бюджетування та прогнозування

Консультування з бізнесу

– Вибір бізнес-структури (фізична особа-підприємець, ТОВ, корпорація і т. д.)

– Фінансове консультування та стратегічне планування

– Управління грошовими потоками

Підтримка QuickBooks і Xero та іншого бухгалтерського ПЗ:

– Налаштування та впровадження програмного забезпечення

– Навчання та підтримка для QuickBooks та іншого бухгалтерського ПЗ

Послуги з обліку заробітної плати

– Нарахування зарплати та страхових внесків

– Розрахунок та подання податкових звітів з оплати праці

– Підготовка форми Р-45

Фінансова звітність на кінець року

Фінансова звітність на кінець року, яка щорічно подається до HMRC і Companies House разом із поданням відповідних розрахунків податків.

З'єднайте мене з досвідченим консультантом

Без вагань пишіть нам в чат WhatsApp або в Telegram  або заповніть форму нижче. Ви швидко отримаєте відповідь на ваше питання, а ми з  радістю Вам допоможемо! 

Миттєва підтримка

    Нас часто запитують

    Свідоцтво про реєстрацію бізнесу в Великобританії – це важливий документ, який підтверджує, що ваш бізнес є законним та зареєстрованим у цій країні. Це як паспорт для вашого бізнесу.

    У свідоцтві містяться основні відомості, такі як назва вашої компанії, адреса реєстрації, номери ідентифікації та інші важливі дані. Це документ, який може знадобитися вам при взаємодії з клієнтами, партнерами чи банками.

    Отримати свідоцтво про реєстрацію бізнесу потрібно після реєстрації вашої компанії. Це свідчить про вашу легітимність та добросовісність ведення бізнесу. Цей документ також може бути необхідним при подачі податкових декларацій та інших адміністративних процедурах.

    Зберігайте своє свідоцтво про реєстрацію бізнесу в безпеці, оскільки воно є важливим документом для вашого бізнесу в Великобританії.

    Так, нерезидент може зареєструвати компанію в Великобританії. Це одна з переваг британського бізнес-середовища. Великобританія вітає підприємців з усього світу, які хочуть створити свій бізнес тут. Процес реєстрації досить простий і відкритий для іноземців.

    Так, для реєстрації компанії в Великобританії потрібна юридична адреса компанії. Ця адреса використовується для офіційних документів, сповіщень від урядових органів та інших адміністративних цілей. Це може бути адреса фізичного офісу в Великобританії або послуги виртуальної адреси.

    Якщо ви нерезидент, і у вас немає фізичного офісу в Великобританії, ви можете скористатися послугою віртуальної адреси. Це дозволить вам мати офіційну адресу для реєстрації компанії, хоча ваша діяльність може бути фактично здійснюватися з іншого місця.

    Важливо переконатися, що ця адреса доступна для отримання кореспонденції та документів, і ви можете вчасно відповідати на будь-які повідомлення від офіційних органів.

    У Великобританії номер реєстрації бізнесу (Company Registration Number) і податковий номер (Tax ID) — це не одне й те ж саме, але вони пов’язані.

    1. Номер реєстрації бізнесу (CRN): У Великобританії номер реєстрації бізнесу часто називають “Номером реєстрації компанії” (CRN). Це унікальний номер, який присвоюється зареєстрованій компанії або корпорації під час її реєстрації в Компанійному реєстрі (Companies House) — це орган, що реєструє компанії в Великобританії. Цей номер використовується для ідентифікації та ведення обліку юридичних та фінансових даних конкретної компанії. Головним чином він пов’язаний з реєстрацією компанії та її юридичним статусом.

    2. Податковий ідентифікаційний номер (TIN): У Великобританії немає спеціального податкового ідентифікаційного номера, схожого на те, що існує в інших країнах. Замість цього індивідуальні платники податків ідентифікуються за своїм Національним номером страхового обов’язку (NINO) або Унікальним номером платника податків (UTR) у податкових цілях. Компанії також можуть мати свій UTR для податкових питань.

    Отже, хоча номер реєстрації бізнесу (CRN) пов’язаний із реєстрацією компанії та її юридичним статусом, еквівалентом податкового ідентифікаційного номера (TIN) у Великобританії буде Унікальний номер платника податків (UTR) для фізичних осіб або UTR для бізнесів у податкових цілях. Ці номери використовуються для забезпечення правильної податкової відповідальності та обліку.

    У Великобританії реєстрація як платника податку на додану вартість (ПДВ), відомого також як Value Added Tax (VAT), зазвичай обов’язкова для компаній, які перевищують певний обсяг обороту, визначений урядом. Це обов’язкове реєстрація ПДВ за певними умовами:

    1. Обсяг обороту: Зазвичай компанії повинні реєструватися як платники ПДВ, якщо їхній щорічний оборот перевищує певну суму. Величина цієї суми може змінюватися від часу до часу і залежить від рішень уряду.

    2. Добровільна реєстрація: Навіть якщо оборот компанії не досягає обов’язкового рівня, власник компанії може вирішити добровільно зареєструватися як платник ПДВ. Це може бути корисно, особливо якщо багато операцій з ПДВ включають витрати на податок на додану вартість, які можна буде відшкодувати.

    3. Спеціальні випадки: Деякі види бізнесу можуть мати специфічні правила для реєстрації ПДВ, навіть якщо їхній оборот не перевищує загальних лімітів. Це може включати бізнеси, що використовують електронну торгівлю або мають спеціалізований характер.

    Реєстрація ПДВ дозволяє компанії збирати податок на додану вартість від своїх клієнтів та подавати його до податкових органів. Також вона передбачає певні зобов’язання стосовно ведення обліку і подачі звітності щодо ПДВ. Важливо консультуватися із фахівцем у справах оподаткування або звернутися до податкового офісу, щоб отримати конкретні поради та визначити свій статус платника ПДВ на підставі вашої конкретної ситуації.

    У Великобританії існує різниця між бізнес-ліцензією та реєстрацією бізнесу, і ці терміни мають різний зміст та вимоги:

    1. Реєстрація бізнесу (Business Registration): Реєстрація бізнесу в Великобританії відноситься до процесу офіційної реєстрації вашого бізнесу як легальної сутності перед державними органами, зокрема, перед Her Majesty’s Revenue and Customs (HMRC) – органом з оподаткування та мита. Реєстрація бізнесу зазвичай включає в себе отримання унікального номера, відомого як Company Registration Number (CRN), і може стосуватися таких юридичних форм як Ltd (лімітована компанія), LLP (лімітоване партнерство) та інші. Це дає вам право вести бізнес, видавати фактури, відкривати банківські рахунки тощо.

    2. Бізнес-ліцензія (Business License): Бізнес-ліцензія вказує на право на виконання конкретних видів діяльності або послуг у межах Великобританії. Якщо ваш бізнес веде певну діяльність, наприклад, ресторан, аптеку, чи будь-яку інший вид діяльності, який потребує спеціального дозволу, то для цього може знадобитися бізнес-ліцензія. Процедура отримання ліцензії може включати в себе подачу заявки, дотримання певних стандартів і вимог, та може відрізнятися в залежності від конкретної галузі.

    Отже, реєстрація бізнесу стосується загального юридичного статусу вашої компанії, тоді як бізнес-ліцензія застосовується до конкретних видів діяльності, які можуть бути обмежені чи регулюватися державними органами. Якщо вам потрібна бізнес-ліцензія, вам слід звернутися до відповідного органу чи агентства для отримання необхідного дозволу перед початком конкретної діяльності.

    У Великобританії деякі види діяльності підпадають під обов’язкове ліцензування або регулювання. Законодавство щодо ліцензування може змінюватися з часом, і вимоги можуть відрізнятися в залежності від регіону (Англія, Шотландія, Уельс, Північна Ірландія), тому важливо звертатися до відповідного органу чи агентства для отримання актуальної інформації. Однак ось деякі загальні види діяльності, які можуть підпадати під обов’язкове ліцензування:

    1. Алкоголь та тютюн: Продаж алкогольних напоїв та тютюнових виробів, зазвичай, вимагає спеціальної ліцензії.

    2. Ресторани і кафе: Деякі види харчування можуть потребувати ліцензій, особливо якщо вони пропонують алкогольні напої або мають музичні виступи.

    3. Медичні та фармацевтичні послуги: Лікарі, стоматологи, фармації та інші медичні спеціалісти повинні бути ліцензовані.

    4. Охорона здоров’я та догляд за людьми: Догляд за дітьми, літніми людьми, особами з особливими потребами та інші види догляду можуть вимагати ліцензування.

    5. Фінансові послуги: Фінансові консультанти, брокери, банки та інші фінансові установи повинні бути регульовані і мати відповідні ліцензії.

    6. Транспортні послуги: Перевезення пасажирів, вантажів, таксі та інші транспортні послуги можуть вимагати спеціальних ліцензій.

    7. Охорона навколишнього середовища: Деякі види діяльності, які впливають на навколишнє середовище, можуть потребувати дозволів та ліцензій.

    8. Охорона громадського порядку: Для діяльності в сфері безпеки та охорони може бути потрібна спеціальна ліцензія.

    9. Гральні заклади: Казино, букмекерські контори та інші гральні заклади повинні бути ліцензовані.

    Це лише загальні приклади, і кожна конкретна галузь може мати свої власні правила і вимоги щодо ліцензування. Якщо ви плануєте розпочати діяльність у Великобританії, рекомендується звернутися до місцевого органу чи агентства, які регулюють вашу конкретну галузь, щоб отримати докладну інформацію та визначити, чи потрібно вам ліцензування.

    Власник обмеженої компанії в Великобританії повинен здавати різні звіти та податкову документацію, щоб дотримуватися законодавства та вести облік своєї діяльності. Основні звіти та податкові обов’язки включають таке:

    1. Річна фінансова звітність: Власник обмеженої компанії повинен підготувати та подати щорічну фінансову звітність. Це включає баланс, звіт про прибуток та звіт про зміни в акціонерному капіталі. Звітність має бути підписаною аудитором і поданою до відповідних органів.

    2. Податковий звіт: Компанія повинна подати річний податковий звіт до HM Revenue and Customs (HMRC), в якому вказуються доходи, витрати та податки. Власник компанії також зобов’язаний сплачувати корпоративний податок на прибуток (Corporation Tax) на засадах саморегулювання.

    3. Звіт про Зарплату та Податок на Доходи з Праці (PAYE): Якщо у компанії є співробітники, то власник повинен вести облік заробітної плати і сплачувати відповідний Податок на Доходи з Праці (Income Tax) та внески на Національне Страхування (National Insurance). Повинен також бути ведений облік Податку на Доходи з Праці (PAYE) і подавати відповідний звіт до HMRC.

    4. Звіт про ПДВ: Якщо компанія зареєстрована як платник Податку на Додану Вартість (VAT), то власник повинен подавати регулярні звіти про ПДВ і сплачувати цей податок до HMRC.

    5. Інші звіти: Залежно від характеру діяльності компанії та її обсягів, можуть бути інші обов’язкові звіти або податкові обов’язки. Наприклад, звітність за Законом про Управління Продукцією та Відходами (Waste Electrical and Electronic Equipment Regulations) або іншими схожими законами, які регулюють певні галузі.

    Важливо зазначити, що правила та обов’язки можуть змінюватися, і власник компанії має перевіряти актуальну інформацію та відповідати всім вимогам законодавства. Також рекомендується отримати професійну консультацію бухгалтера або юриста, щоб дотримуватися всіх правил та вимог у вашому конкретному випадку.

    Власник обмеженої компанії в Великобританії має ряд податкових обов’язків, і час їх сплати може варіюватися в залежності від конкретних обставин. Основні податки та строки їх сплати включають:

    1. Корпоративний податок (Corporation Tax): Це податок на прибуток компанії. Зазвичай, корпоративний податок сплачується щороку, а строк подачі декларації та сплати зазвичай становить 9 місяців після закінчення фінансового року компанії.

    2. Податок на додану вартість (VAT): Якщо компанія є зареєстрованою як платник Податку на Додану Вартість (VAT), то вона повинна подавати регулярні звіти про ПДВ і сплачувати цей податок до HM Revenue and Customs (HMRC). Частота і строки подачі звітів залежать від рівня обороту компанії.

    3. Податок на доходи (Income Tax) і національне страхування (National Insurance): Якщо ви являєтесь директором або співробітником своєї компанії, то вам можуть належати оподатковувані доходи та обов’язок сплачувати національне страхування. Річний податковий рахунок (Self Assessment) зазвичай подається до HMRC до 31 січня наступного податкового року.

    4. Звітність (Annual Accounts): Власник обмеженої компанії також повинен підготувати та подати щорічну фінансову звітність до Companies House, включаючи баланс, звіт про прибуток і інші фінансові документи. Терміни подачі звітності можуть варіюватися, але загалом це зазвичай до 9 місяців після закінчення фінансового року.

    5. Звіт про Зарплату та Податок на Доходи з Праці (PAYE): Якщо в компанії є співробітники, то власник компанії повинен вести облік зарплати та сплачувати відповідний Податок на Доходи з Праці та внески на Національне Страхування через систему Податку на Доходи з Праці (PAYE).

    Ці строки та обов’язки можуть змінюватися, тому рекомендується консультуватися з бухгалтером або юристом, які мають досвід у сфері бухгалтерії та податкового права Великобританії, щоб забезпечити відповідність усім вимогам та податковим обов’язкам вашої компанії.

    Обмежені компанії в Великобританії також мають деякі обов’язки щодо сплати національного страхування (National Insurance). Основні види національного страхування включають:

    1. Class 1 National Insurance: Цей вид національного страхування сплачується співробітниками, а також роботодавцями, які мають співробітників. Він охоплює страхування від нещасних випадків на роботі, а також сплачується на зарплату працівників та підприємства.

    2. Class 2 National Insurance: Цей вид національного страхування сплачується самозайнятими особами, які мають власний бізнес. Він покриває страхування на випадок хвороби, а також право на отримання пенсії.

    3. Class 4 National Insurance: Цей вид національного страхування також сплачується самозайнятими особами, і він пов’язаний із заробітками та прибутком, які отримуються в результаті діяльності бізнесу. Цей вид страхування також включає в себе пенсійний внесок та інші соціальні виплати.

    Обсяги та ставки національного страхування можуть змінюватися, тому важливо отримувати актуальну інформацію від HM Revenue and Customs (HMRC) або від професійного бухгалтера, який надає консультації щодо обов’язків з національного страхування. Також слід пам’ятати, що наявність обмеженої компанії може вплинути на обов’язки та способи сплати національного страхування.

    Податок на додану вартість (Value Added Tax – VAT): Якщо ваш оборот досягне певного порогу (зазвичай £85,000 та більше за 12 місяців), вам потрібно буде зареєструвати свою компанію на VAT (Value Added Tax – VAT). 

    У Великобританії звіти про Податок на додану вартість (ПДВ) зазвичай подаються кожного кварталу. Ось стандартні квартальні терміни подачі звітності за ПДВ:

    1. Перший квартал: з січня по березень, звіт подається до 7 травня.

    2. Другий квартал: з квітня по червень, звіт подається до 7 серпня.

    3. Третій квартал: з липня по вересень, звіт подається до 7 листопада.

    4. Четвертий квартал: з жовтня по грудень, звіт подається до 7 лютого наступного року.

    Потрібно пам’ятати, що ці терміни можуть змінюватися або бути розширені для конкретних ситуацій або якщо вони призводять до великих труднощів для бізнесу. Великобританська служба податкового адміністрування (HMRC) може також вимагати від окремих компаній подавати звіти більш часто, наприклад, місячно або щокварталу.

    Точні вимоги щодо подачі звітності за ПДВ можуть відрізнятися залежно від природи вашого бізнесу та ваших операцій. Рекомендується завжди перевіряти актуальні вимоги та терміни на веб-сайті HMRC або звертатися до бухгалтера або податкового консультанта для індивідуальних порад і рекомендацій.

    Виникли питання?
    Давайте відразу їх вирішимо!

    Додаткові окремі послуги

    Якщо на разі вам терміново потрібна одна певна послуга, то дивіться прайс-лист на разові послуги нижче:

    Реєстрація бізнесу:

    £60

    Реєстрація ФОП (самозайнятої особи)

    від £240

     Реєстрація ТОВ

    Адміністративні функції

    £3.42

    Внесення первинних документів замість клієнта за один документ

    £12

    Ведення трудових контрактів по кадрах та документообігу за людину в місяць

    Заповнення заявок

    £300

    Реєстрація платником ПДВ

    £60

    Отримання коду EORI

    £120

    Заповнення заявки на відкриття банківського рахунку для бізнесу

    £60

    На будівельну схему СIS

    реєстрація підприємства у Великобританії
    Послуги річної звітності

    Послуги з підготовки річної звітності:

    £120

    Підготовка декларації самозайнятих осіб до 50£ тис за рік без ведення обліку витрат

    £120

    Підготовка декларації з повернення податків

    £180

    Підготовка фінансової звітності та заява про підтвердження та оновлення до Companies House для неактивних підприємств

    £780

    Підготовка фінансової звітності та заява про підтвердження та оновлення до Companies House для працюючих підприємств до 60 операцій на рік по банківській виписці

    £1980

    Підготовка фінансової звітності та заява про підтвердження та оновлення до Companies House+річна декларація з ПДВ для працюючих підприємств до 60 операцій на рік по банківській виписці

    Підтримка бізнесу:

    £180

    Підтримка у складанні бізнес-документів

    £300

    Базовий пакет документів для сайту - Terms of Use + Privacy Policy

    £600

    Розширений пакет документів для сайту - додаткові специфічні політики, наприклад, antifraud, antibribery

    £480

    Допомога зі структуруванням позовів

    £360

    Допомога в підготовці скарги

    £60

    Підтримка бізнес-консультанта під час переговорів при укладанні договору (за годину)

    £300

    Сесія з питань підтримки бізнесу по міжнародномі законодавству та подвійному оподаткуванню

    £60

    Консультація бізнес-консультанта по податках Британії

    послуги юриста